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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-02-25 14:51

沒有預(yù)付款嗎?銀行支付的嗎?那你的銀行和你賬上的不一致吧,缺了這一筆

同舟之情 追問

2019-02-25 14:57

這個公司是半路換了負責(zé)人,所以內(nèi)賬是半截上新建的

答疑郭老師 解答

2019-02-25 14:58

那你的期初數(shù)據(jù)哪里來的?

同舟之情 追問

2019-02-25 15:18

這個公司是半路換了負責(zé)人,所以內(nèi)賬是半截上新建的。外賬上有這比往來可以平,但是內(nèi)賬我要怎么記,用什么科目

答疑郭老師 解答

2019-02-25 15:20

你的期初數(shù)據(jù)哪里來的?都沒有做還是盤點的不對呢? 
如果都沒有做可以補做,如果盤點的余額結(jié)果盤點的不對,借費用 進項貸利潤分配

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相關(guān)問題討論
沒有預(yù)付款嗎?銀行支付的嗎?那你的銀行和你賬上的不一致吧,缺了這一筆
2019-02-25 14:51:06
你好,不需要的
2017-06-13 15:40:41
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
實際抵減時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-09-16 08:51:40
借費用,進項,增值稅加計扣除貸銀存,其他收益
2019-05-05 09:32:22
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