
和供應商對好賬是不含稅的金額,比如100。但是老板和供應商談好,給9個稅點,讓供應商開發(fā)票給我們。這種怎么記賬?
答: 按對方開發(fā)票做賬做就可以,對方那個是開專票嗎,那就按發(fā)票上面稅額和不含稅金額做庫存商品就可以
購買服務,然后剩余3767.5,供應商給開出紅字發(fā)票,但是因為稅率問題 紅字發(fā)票 3554.25(不含稅)+213.26(稅)=3767.51,但是供應商給退了3767.5, 那這個3767.51-3767.5=0.01 ,就是這個差額0.01 怎么記賬來著
答: 營業(yè)外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想請教一下,我笫一批貨物已經(jīng)付款,巳開具發(fā)票(不做沖紅),因笫一批貨有問題,造成部份退貨,退貨金額為6800(不含稅),若供應商用來抵扣以后的貨款,應怎么抵扣?用笫二批貨款的含稅價減退貨金額正確嗎?
答: 那就相當于你退的時候,你這一部分付的錢就放到預付賬款,就不要放到你的庫存商品后面,你再買的時候直接減少預付賬款就行了,用含稅金額減是正確的。


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2019-02-25 17:27
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