老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

酒店的顧客消費(fèi)以后,未結(jié)賬簽欠條,隔月再開發(fā)票。如何做賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以先做無票收入 開票之后再做開票的
老師,購(gòu)進(jìn)購(gòu)物已經(jīng)銷售,但沒有開發(fā)票,也沒有收到收入,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
答: 你好 ; 那你就做無票收入? ? 借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無票收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 老舊小區(qū)改造資金 施工方開發(fā)票后 我們付款 怎么做賬務(wù)處理 謝謝
答: 你好!你們是什么單位呢?


小莫 追問
2019-02-25 20:05
陳詩晗老師 解答
2019-02-25 20:08