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于2019-02-26 09:40 發(fā)布 ??1022次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-26 09:41
同學你好,需要盡快去稅局大廳改申報表
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一般納稅人增值稅申報錯誤,且已過征期怎么處理
答: 同學你好,需要盡快去稅局大廳改申報表
一般納稅人,增值稅申報錯誤,已經劃完款了,銷售額報少了,現(xiàn)在得怎么辦?是1月征期的
答: 你好,提供正確的申報表去稅局大廳做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報表核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進行錯誤更正!這個怎么處理?
答: 您好!這個得同步更正出口退稅申報才可以
一般納稅人 增值稅普通電子票稅率開錯已過月,怎么申報增值稅
討論
錯誤原因:本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月660.00加即征即退項目本月0.00之和。以上是申報增值稅錯誤原因,看下如何訂正?
增值稅已申報并且繳納稅費后發(fā)現(xiàn)有錯誤,能更正1申報嗎?那已繳納的稅費怎么辦
老師你好,申報增值稅時,顯示輔導期一般納稅人不應該存在 本期認證相符且本期申報抵扣數(shù)據(jù),報表填寫錯誤,怎么回事?發(fā)票我已經勾選認證了
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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