
一般納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,且已過征期怎么處理
答: 同學(xué)你好,需要盡快去稅局大廳改申報(bào)表
一般納稅人,增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)劃完款了,銷售額報(bào)少了,現(xiàn)在得怎么辦?是1月征期的
答: 你好,提供正確的申報(bào)表去稅局大廳做更正申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報(bào)表核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正!這個(gè)怎么處理?
答: 您好!這個(gè)得同步更正出口退稅申報(bào)才可以

