
您好,請(qǐng)問我現(xiàn)在交了上年四季度企業(yè)所得稅怎樣入賬
答: 你好 之前去年計(jì)提了 你就直接做繳納分錄:借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
第二個(gè)季度有企業(yè)所得稅,但是他彌補(bǔ)了上一個(gè)季度的企業(yè)所得稅。第二個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么做賬???
答: 你好,所得稅費(fèi)用計(jì)提是按累計(jì)計(jì)提的,這次你補(bǔ)計(jì)提個(gè)差額就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一季度企業(yè)所得稅虧損,不交企業(yè)所得稅,二季度盈利了,交企業(yè)所得稅嗎?,還是
答: 一季度不跟二季度合并嗎,這樣就虧損了,可以不交了


陳 追問
2019-02-26 14:53
meizi老師 解答
2019-02-26 14:57