
您好,請(qǐng)問我現(xiàn)在交了上年四季度企業(yè)所得稅怎樣入賬
答: 你好 之前去年計(jì)提了 你就直接做繳納分錄:借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
第二個(gè)季度有企業(yè)所得稅,但是他彌補(bǔ)了上一個(gè)季度的企業(yè)所得稅。第二個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么做賬啊?
答: 你好,所得稅費(fèi)用計(jì)提是按累計(jì)計(jì)提的,這次你補(bǔ)計(jì)提個(gè)差額就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度企業(yè)所得稅都填第幾行啊
答: 你好,需要填寫營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額 如果有減免稅,還需要填寫減免所得稅金額?


陳 追問
2019-02-26 14:53
meizi老師 解答
2019-02-26 14:57