
老師:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
答: 你好,借本年利潤 貸管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用月
老師,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用每個(gè)月末做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 是的 期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在月底做財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是不是借主營業(yè)務(wù)收入貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,然后在借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)收入
答: 您好,不是的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是,借本年利潤,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,然后在借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)收入

