
應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目分錄是借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款吧
答: 你好,是的,是做這個調(diào)整分錄
應(yīng)付賬款-暫估 這個科目的應(yīng)用及相關(guān)分錄
答: 貨到票未到 商品暫估入庫 借庫存商品等 貸 應(yīng)付賬款暫估
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前做的應(yīng)付賬款有一點(diǎn)亂了,比如科目代碼為:212120應(yīng)付賬款---AA客戶 10萬(借方),科目代碼為:212126也是AA客戶(同一客戶的)20萬(借方),想把這兩個科目的金額合并,怎么做分錄?。?/p>
答: 您好,一般情況下,合并分錄,借:應(yīng)付賬款-212126AA客戶,10萬元,貸:應(yīng)付賬款-212120AA客戶,10萬元。或者,借:應(yīng)付賬款-212120AA客戶,20萬元,貸:應(yīng)付賬款-212126AA客戶,20萬元。

