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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-27 09:34

紅字發(fā)票和正確的發(fā)票你留著做賬用 不給銷售方

紫嫣 追問

2019-02-27 10:07

就是紅字發(fā)票三聯(lián)我全部留著,只給對方公司正確發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)就行了,是吧!

玲老師 解答

2019-02-27 10:09

你不是采購方嗎  采購方不把發(fā)票給銷售方

紫嫣 追問

2019-02-27 10:11

我是銷售方,我們開錯發(fā)票,根據(jù)對方開具的紅字信息表,開具了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票

玲老師 解答

2019-02-27 10:15

銷售方要把負數(shù) 發(fā)票和正確發(fā)票給采購方

紫嫣 追問

2019-02-27 10:28

那如果我是采購方,這種情況的會計分錄應(yīng)該是什么,第一次拿到發(fā)票,正確做法借:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,而且已認證抵扣了當發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,給對方開具紅字信息表后的,采購方后面應(yīng)該怎么做?

玲老師 解答

2019-02-27 10:35

收到紅字發(fā)票時紅沖前面你做的這個分錄   做進項轉(zhuǎn)出  收到正確發(fā)票后再按正確發(fā)票做分錄

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相關(guān)問題討論
紅字發(fā)票和正確的發(fā)票你留著做賬用 不給銷售方
2019-02-27 09:34:22
1、不需要退回 2、需要給對方。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-19 15:47:25
您好 如果您單位已經(jīng)認證抵扣 不需要把原錯誤發(fā)票返還給對方,對方需要提供給您單位紅字發(fā)票
2019-06-28 09:57:08
你好 對方退給你們了嗎
2020-04-20 11:30:24
是的,不需要寄回錯誤發(fā)票,銷方把負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票都寄給對方 是的
2020-04-10 11:05:57
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