亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-27 10:22

你好,這筆分錄最后就是 
借:資產(chǎn)減值損失 
貸:應(yīng)收賬款 
不會一直掛在帳上的。

小花 追問

2019-02-27 10:41

資產(chǎn)減值損失最后咋轉(zhuǎn)啊   要是不轉(zhuǎn)出去不就是一直掛賬上了嗎

月月老師 解答

2019-02-27 10:42

你好,資產(chǎn)減值損失會在利潤表里面,會轉(zhuǎn)到本年利潤。

小花 追問

2019-02-27 10:43

月末是結(jié)轉(zhuǎn)嗎 
借:本年利潤5000 
貸:資產(chǎn)減值損失5000 
是這樣嗎

月月老師 解答

2019-02-27 10:49

你好,是這樣的,是對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!借:壞賬準(zhǔn)備,貸:資產(chǎn)減值損失是沖減(轉(zhuǎn)回多提)壞賬準(zhǔn)備的時候用的。
2016-04-30 08:35:49
您好!最后一筆分錄您可以這樣做,沖減已計提的壞賬準(zhǔn)備。
2016-03-24 16:05:02
最好分開,按上面的分錄做 還有現(xiàn)在資產(chǎn)減值損失換成信用減值損失了
2019-07-01 16:06:35
你好因為這是估計并沒有發(fā)生就去減少了應(yīng)收賬款這不合理
2019-05-11 10:32:52
收回已沖銷的應(yīng)收賬款時: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-02-18 22:07:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...