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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-27 10:40

你好, 
借:管理費用 34800 
生產成本 197200 
貸:應付職工薪酬-福利費 232000 
借:應付職工薪酬-福利費 232000 
貸主營業(yè)務收入200000 
 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 32000 
借主營業(yè)務成本180000  
貸庫存商品 180000

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借:生產成本 170*1600+170*2000*13% 管理費用 30*1600+30*2000*13% 貸:庫存商品 1600*200 應交稅費
2019-08-22 17:57:32
你好, 借:管理費用 34800 生產成本 197200 貸:應付職工薪酬-福利費 232000 借:應付職工薪酬-福利費 232000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 32000 借主營業(yè)務成本180000 貸庫存商品 180000
2019-02-27 10:40:03
借:生產成本 170*1600+170*2000*13% 管理費用 貸:庫存商品 1600*200 應交稅費-增值稅-銷 2000*200*13%
2019-08-22 17:56:00
應確認的生產成本的金額=2400×900×(1+16%)=2505600(元),應確認的管理費用=2400×200×(1+16%)=556800(元),應確認的銷售費用=2400×400×(1+16%)=1113600(元) 借:應付職工薪酬--生產部門--2505600 --行政部門--55600 --銷售部門--1113600 貸:主營業(yè)務收入 3600000 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)576000 借:主營業(yè)務成本 2400000 貸:庫存商品 2400000 借:生產成本 2505600 管理費用 55600 銷售費用11136000 貸:應付職工薪酬 4176000
2019-09-09 13:00:06
自產產品作為福利發(fā)給員工視同銷售的所以要交增值稅。借應付職工薪酬207586.21 貸庫存商品180000 應交增值稅-銷項稅27586.21 借管理費用176448.28 生產成本31137.93 貸應付職工薪酬207586.21
2019-01-10 16:15:56
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