
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應(yīng)該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。
答: 出口免稅銷售額計入第13欄“出口免稅銷售額”
老師,您好,我們是純出口外貿(mào)公司,出口了一筆退稅率是0的商品,填增值稅納稅申報表時,申報時提示:您沒有減免稅,不能填寫第八欄免稅貨物及勞務(wù)銷售額和第九欄免稅貨物銷售額和第十欄免稅勞務(wù)銷售額,這是什么意思
答: 你有減免稅嗎?有的話就填寫,沒有就不填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票


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2019-02-27 18:45
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