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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-02-27 15:37

你好,代繳本公司應繳部分時   借   其他應付款-代繳公司   貸  銀行存款    計提本公司應繳部分時   借  管理費用  貸  其他應付款-代繳公司    個人繳納部分   借   其他應付款-代繳公司   貸   其他應付款-甲/乙

mua! (*╯3╰) 追問

2019-02-27 15:50

代交工資呢?

mua! (*╯3╰) 追問

2019-02-27 15:51

社保這部分這么做其他應付款-甲/乙 一直會有余額吧

汪晨老師 解答

2019-02-27 16:23

你好,工資不用計提,發(fā)票來了以后,借 管理費用-勞務費    其他應付款-甲/乙(個人社保)   貸 銀行存款 如果是銷售部門的就借銷售費用-勞務費  其他應付款-甲/乙(個人社保)  貸 銀行存款

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你好,代繳本公司應繳部分時 借 其他應付款-代繳公司 貸 銀行存款 計提本公司應繳部分時 借 管理費用 貸 其他應付款-代繳公司 個人繳納部分 借 其他應付款-代繳公司 貸 其他應付款-甲/乙
2019-02-27 15:37:58
你好!可以取得發(fā)票嗎?取得發(fā)票是什么內容?
2019-02-26 13:17:59
借:應付職工薪酬--社保/工資 貸:其他應付款---XX公司,讓他們給你們開發(fā)票就可以了
2019-07-29 16:45:09
您好,借管理費用,擔保費貸銀行存款,
2020-06-10 14:00:51
你好借管理費用勞務費,貸其他應付款,支付做借其他應付款 貸銀行,
2021-07-30 11:01:06
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