你好,我們公司的食堂是外包出去的,合同上約定了操 問
你好,可以得,我們做成本 答
公司代收到一個(gè)客戶的押金款代付給另一家公司要 問
收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 代付,做相反分錄 答
老師投資性房地產(chǎn)租金與折舊不同步怎們記賬(如租 問
同學(xué),你好 那你租金收入,就要按照月份確定 答
老師,我現(xiàn)在所在部門就是研發(fā)部門,科研助理崗位,像 問
是的,那個(gè)要問項(xiàng)目管理人員 答
老師,請(qǐng)問一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除勾選以前年度的發(fā)票, 問
同學(xué)你好,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除屬于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣范疇,以前年度未抵扣的加計(jì)稅額,在本年度勾選抵扣時(shí),需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度的成本和所得稅,同時(shí)確認(rèn)當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 另外:僅針對(duì) “用于生產(chǎn)銷售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品”,其加計(jì)扣除率為 1%(即總扣除率 10%);若用于其他用途(如直接銷售),加計(jì)扣除不適用。 答

行政部報(bào)銷10月份物業(yè)費(fèi)和10-12月房租共27169.70,出納現(xiàn)金付訖
答: 你好,你是想知道怎么做分錄?這個(gè)是幾月份付的?
10月份支付10、11和12月共三個(gè)月房租,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
答: 支付租金: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷: 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月6日,收到物業(yè)公司開來的房租發(fā)票,10-12月房租18000元,銀行付訖。我原來是這樣做、借:待攤費(fèi)用--房租10800 貸:銀行存款10800緊接著就份3月銷:借:管理費(fèi)用:3600 貸:待攤費(fèi)用3600怎么網(wǎng)上 借:主營業(yè)務(wù)成本 18000 貸:銀行存款 18000
答: 您好,您的做法是規(guī)范的做法,網(wǎng)上的做法是簡(jiǎn)化的做法,可能與貴公司的性質(zhì)不一樣,貴公司需要記入管理費(fèi)用,而網(wǎng)上的公司需要記入主營業(yè)務(wù)成本的。


嫻┏ (^ω^)=? 追問
2019-02-27 21:31
徐阿富老師 解答
2019-02-27 21:34
嫻┏ (^ω^)=? 追問
2019-02-28 20:58
徐阿富老師 解答
2019-02-28 21:01