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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-02-28 17:25

可以報銷,但要按月分?jǐn)偂?/p>

604304012 追問

2019-02-28 17:28

那沒成立之前的租賃費(fèi)報銷了,審計部門會不會不給過呢

冰兒老師 解答

2019-02-28 17:32

從成立起開始計算報銷金額,并分?jǐn)?。不明白的是公司沒成立,這票的公司名是你們公司嗎?

604304012 追問

2019-02-28 17:35

是我們公司名,是這個月一次開了一年的發(fā)票

604304012 追問

2019-02-28 17:38

如果從成立起開始分?jǐn)?,那可以按這一年的費(fèi)用按成立后再開始分?jǐn)偟?,可以的嗎?審計會不會查發(fā)票上的備注日期呢?

冰兒老師 解答

2019-02-28 17:42

從成立起分?jǐn)偅鄣舫闪⒅暗脑路荨?/p>

604304012 追問

2019-02-28 17:44

那是要減掉沒成立之前的費(fèi)用再分?jǐn)?,是這意思嗎?

604304012 追問

2019-02-28 17:44

如果我們就這樣報銷了,會對公司有什么印象嗎?

冰兒老師 解答

2019-02-28 17:47

你好,查不出來沒什么。查出來就是以前的不讓稅前扣除,有可能要罰款。

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相關(guān)問題討論
可以報銷,但要按月分?jǐn)偂?/div>
2019-02-28 17:25:34
那你這樣不是證明你們之前沒有去辦理注冊啊,差這么多。之前也只能做以前年度損益調(diào)整了
2019-12-12 11:14:58
你好 你5月的時候做 借預(yù)付賬款15萬多 貸銀行存款15萬 6月收到發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用 借管理費(fèi)用-物管費(fèi)等貸預(yù)付賬款
2019-06-17 17:28:17
5月份可以先計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖減。
2019-06-17 15:59:11
需要做 借:以前年度損益調(diào)整(去年5-12月份的金額) 管理費(fèi)用等--電費(fèi)/物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款等 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-17 16:07:41
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