
,在2018年1月沒收到發(fā)票的時候做賬,借銷售80,貸銀行80。但是在2018年7月份的時候付款了,20。同時也收到了1月份的發(fā)票和7月份付款的發(fā)票。但是會計記賬為,借銷售100,貸預付款100。 這80相當于重復記賬了啊。我怎么調整呢
答: 損益多記賬了,借預付賬款貸以前年度損益調整
去年有付電費,當時是做預付賬款。發(fā)票12月底才開,一直沒做賬,今年做賬 怎么做調整?
答: 直接視同今年電費入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 內帳19年應付賬款借方期初余額為2000 就是欠發(fā)票 我先在才發(fā)現是18的發(fā)票 可是我們內帳是19年才開始做的 我可以復印發(fā)票 現在記賬嗎 我這個月怎么調整
答: 你好,同學??梢缘?,內賬以真實性為主,復印件入賬是可以的 你調整,你這之前的余額2000你是什么要調整,

