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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-01 09:33

您之前的會計分錄是怎么做的?上傳一下

H 追問

2019-03-01 09:39

之前是因為往來的是同一個公司,一期的設(shè)計費沒有付清,二期的設(shè)計費會計把它混到了一起,現(xiàn)在應(yīng)該從應(yīng)付賬款中挑出來。之前計入應(yīng)付賬款里

H 追問

2019-03-01 09:40

因為涉及到跨年度,紅字直接重回,合適么?

張艷老師 解答

2019-03-01 09:45

可以用紅字分錄調(diào)整,這個沒有問題的,而且不涉及損益科目,使用不到以前年度損益調(diào)整科目。

H 追問

2019-03-01 09:47

好的,謝謝老師!

張艷老師 解答

2019-03-01 09:49

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
您之前的會計分錄是怎么做的?上傳一下
2019-03-01 09:33:54
你的第一個分錄是2017年做的,預(yù)付賬款并沒有計入損益; 是不是在2018年發(fā)票來了之后才計入損益的?
2019-02-27 14:54:59
借:其他應(yīng)付款--其他 貸:其他應(yīng)付款--具體的二級明細(xì) 借:其他應(yīng)付款--具體的二級明細(xì) 貸:銀行存款等
2018-11-15 14:08:48
你好,很高興為你解答 預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入到應(yīng)付賬款就可以
2022-06-13 17:43:51
借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款 做這個分錄調(diào)整
2017-08-08 08:53:54
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