
之前的會計在18年暫估了費(fèi)用:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付-其他 ,但是暫估費(fèi)用的做法是錯誤的,現(xiàn)在其他應(yīng)付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?是用以前年度損益科目調(diào)整么
答: 你的意思是該筆費(fèi)用不能在2018年計入損益? 如果是這樣,通過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)至期初未分配利潤當(dāng)中。
老師好,請問一下想要調(diào)平期初數(shù)據(jù),該怎么調(diào)呢?我們主管說讓通過以前年度損益調(diào),然后再找領(lǐng)導(dǎo)簽個字。我該怎么操作呢?期初就銀行存款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用這幾個科目有余額。
答: 你好,同學(xué)。 調(diào)平期初,你是什么意思 你是分錄調(diào)整就只能是以前年度損益調(diào)整處理。 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整 其他科目 一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,這個第三問怎么就是借:預(yù)計負(fù)債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸:其他應(yīng)付款 27
答: 你想知道那個預(yù)計負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?


Zzz7 追問
2019-03-01 11:21
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:24
Zzz7 追問
2019-03-01 11:26
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:28