- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-03-01 14:01
你好,不是只做流水賬,也是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,登記賬簿,出具報表
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你好,不是只做流水賬,也是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,登記賬簿,出具報表
2019-03-01 14:01:01

你好 學堂有建賬的課程 先去建賬
2018-12-24 15:24:37

你好 如果確實是發(fā)生了 暫時沒發(fā)票 可以暫估的 借工程施工-其他費用-機械使用費貸銀行存款
2020-05-19 14:44:12

需要設(shè)置總賬、日記賬、三欄式明細賬、費用多欄式明細賬和數(shù)量金額式明細賬,根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)取得的原始憑證編制記賬憑證,根據(jù)記賬憑證登記明細賬,根據(jù)科目匯總表登記總賬即可。根據(jù)總賬和明細賬月末編制財務(wù)報表。
2017-08-06 16:57:59

建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等)
借:原材料---各明細
應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單)
借:勞務(wù)成本---直接材料
貸:原材料--各明細
2、固定資產(chǎn)
2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票)
借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用)
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
2.2折舊(折舊明細表)
借:勞務(wù)成本---間接費用--折舊或攤銷
借:管理費用---折舊或攤銷
貸:累計折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票)
借:低值易耗品
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務(wù)成本---間接費用
借:管理費用--折舊或攤銷
貸:低值易耗品
4、外購人工費(附件:發(fā)票、結(jié)算單)
借:勞務(wù)成本---人工費
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款
5、工資薪金的計提與發(fā)放
5.1計提(工資表)
借:勞務(wù)成本--人工費
借:勞務(wù)成本--間接費用--工資
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
5.2發(fā)放(銀行回單)
借:應付職工薪酬--工資
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
6、生產(chǎn)人員福利費、教育經(jīng)費及統(tǒng)籌
6.1計提時(計提表)
借:勞務(wù)成本--直接人工
借:勞務(wù)成本--間接費用--福利費等
借:管理費用---福利費等
貸:應付職工薪酬-工資
貸:應付職工薪酬-福利費
貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:應交稅費-個人所得稅
6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單)
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:銀行存款
6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款
7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單)
借:應收賬款-結(jié)算款-客戶(預收賬款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項目
貸:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù))
借:銀行存款
貸:應收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預收賬款)
7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅
借:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金
8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費----應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費---未交增值稅
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
8.4計提稅金及附加(計提表)
借:稅金及附加
貸:應交稅費--應交應交城建稅
--教育費附加
--地方教育費附加
--價格調(diào)節(jié)基金
--地方水利建設(shè)基金及其他基金等
9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
10、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:其他業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
11、計提所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費--企業(yè)所得稅
12、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:稅金及附加等
貸:所得稅費用
2019-03-22 17:38:20
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合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務(wù)所對企業(yè)審計業(yè)務(wù),應該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答
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