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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-03-01 14:46

你好!你17年計提和繳納的時候是如何做的分錄

小張 追問

2019-03-01 14:49

計提時:借:管理費用-殘保金,貸:其他應付款-殘保金,支付時:借:其他應付款-殘保金,貸:銀行存款

宋生老師 解答

2019-03-01 14:55

你好!你現(xiàn)在有2個方法,1 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 
2,借銀行存款 貸以前年度損益調整

小張 追問

2019-03-01 14:56

那做匯算清繳時,需要調整嗎?

宋生老師 解答

2019-03-01 15:02

你好!是的。是要交稅的。

小張 追問

2019-03-01 15:03

知道了,謝謝

宋生老師 解答

2019-03-01 15:04

你好!不用客氣的了。

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相關問題討論
你好!你17年計提和繳納的時候是如何做的分錄
2019-03-01 14:46:49
你好,當時的分錄沖回就行。
2019-03-06 10:02:04
您好,借銀行存款貸利潤分配--未分配利潤
2019-03-16 10:30:59
你好,借;銀行存款,貸;其他應付款——殘保金 借;其他應付款——殘保金,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-07-10 11:47:09
收到退回的,直接沖減管理費用
2019-04-02 11:15:06
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