
已經(jīng)發(fā)放工資了 現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項 怎么做會計分錄
答: 你好!你說的代扣款項是代扣什么
發(fā)放上月工資,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項,的會計分錄應(yīng)該是什么
答: 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1-9月的工資計提多了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要怎么做分錄?
答: 您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了

