
更正申報了12月增值稅,當(dāng)時涉及一筆未開票收入,并且已經(jīng)在12月繳納了稅款,,1月更正申報,發(fā)現(xiàn)少交了0.07元的增值稅,因為金額比較小,所以稅務(wù)局也沒有扣款,現(xiàn)在要把賬做到2月份,怎么做呢?
答: 您好,建議,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,0.07元,貸:營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項,0.07元。
公司去年12月有一筆未開票收入,并在當(dāng)月就繳納了稅款,然后1月做了更正申報,發(fā)現(xiàn)12月的稅款少提少交了0.06元,因為金額小,稅務(wù)局那邊就沒有扣,那現(xiàn)在需要再計提0.06元嗎,要怎么做賬才是正確的
答: 您好 現(xiàn)在賬上有0.06的差異么 是您申報了 稅務(wù)局沒有扣款么?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份申報附加稅所屬期錯誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報,1月份申報金額直接在這筆費用抵扣,剩下的金額申請了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字

