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Angel ??
于2019-03-02 16:13 發(fā)布 ??971次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-02 16:15
你好,一般情況下,小規(guī)模納稅人按照銷售額乘以3%就是應(yīng)交增值稅,
徐阿富老師 解答
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項稅額
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:19
但是這里用的是專用發(fā)票啊,老師都說了是一般納稅人了,你們到底怎么教人的啊
2019-03-02 16:22
你好,請你不要激動,有什么問題可以好好溝通的,是不是別的老師使你搞糊涂了?如果是一般納稅人,本月應(yīng)交增值稅等于本月銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額-上期留底稅額
2019-03-02 16:26
另外,小規(guī)模納稅人取得的專票不能抵扣進(jìn)項稅額,小規(guī)模納稅人也不存在進(jìn)項稅額問題
2019-03-02 16:31
我沒有搞糊涂,是老師亂說
2019-03-02 16:32
哦,那是其他老師講得不妥當(dāng)?,F(xiàn)在我這樣說你明白了嗎?
2019-03-02 16:35
前提是講課老師說了這是一般納稅人了<br>,目前我只明白一般納稅人增值稅等于銷項稅減進(jìn)項稅
2019-03-02 16:36
我也知道小規(guī)模納稅人是不能抵消進(jìn)項稅的
2019-03-02 16:48
你好,在沒有別的數(shù)據(jù)情況下,一般納稅人應(yīng)交增值稅等于銷項稅額減進(jìn)項稅額,沒錯的
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說銷項稅是7265.也就是說銷項稅就是增值稅了?增值稅不是銷項稅減增值稅嗎,暈
答: 你好,一般情況下,小規(guī)模納稅人按照銷售額乘以3%就是應(yīng)交增值稅,
增值稅不是銷項稅減去進(jìn)項稅嗎為什么老是說增值稅就是銷項稅
答: 要繳納的增值稅是銷項稅減去進(jìn)項稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅,最終目的是把銷項稅遞減完了,可以說增值稅就等于銷項稅嗎?應(yīng)該怎么描述銷項稅?
答: 你好 這樣描述不準(zhǔn)確
增值稅是本月銷項稅額減進(jìn)項稅額嗎?就是本月應(yīng)交增值稅嗎?
討論
三月份第一次有銷項要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項減進(jìn)項嗎?有沒有免稅這一說??增值稅申報表應(yīng)納稅額為什么比銷項減進(jìn)項稅額小呢??合理不??
本月進(jìn)項大于銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。是不是需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。也就是說,這個月需要交的增值稅就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項減去進(jìn)項后再計提附加是嗎?
老師:一般納稅人企業(yè)所說就的銷項減進(jìn)項大于0,就要繳增值稅,這里的銷項是指開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的稅額的合計數(shù),是嗎?不是單指增值稅專用發(fā)票的稅額合計數(shù)呀?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:15
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:19
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:22
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:26
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:31
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:32
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:35
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:36
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:48