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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2015-12-21 14:27

這個月十號轉(zhuǎn)給他卡上,用途寫的費用,但是遲遲都沒拿發(fā)票來報銷,他說有上一個月的上上一個月的,還有一千多找不到,準備最近找齊了一并報銷

妮妮 追問

2015-12-21 14:28

就是馬上到明年了,沒有幾天了,他又不拿來,說還沒有找齊

妮妮 追問

2015-12-21 14:30

我是出納,只做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,我從網(wǎng)上銀行走得錢,一次轉(zhuǎn)給他六千,不知道這樣好不好登記

妮妮 追問

2015-12-21 14:32

就是,只是這六千沒有從工資表上面顯示,只是他拿發(fā)票來沖,十號發(fā)工資后他急需把這六千要過去的

妮妮 追問

2015-12-21 14:36

只是現(xiàn)在是馬上年底了,下周過了,就是明年,不知道還有沒有更好的解決辦法?

妮妮 追問

2015-12-21 14:43

十號是用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給老總,用途又是寫的費用,現(xiàn)在收回是按現(xiàn)金不從銀行賬上走,但是他的發(fā)票又不知道好久才拿來,即便如此銀行賬上查6千塊錢的

妮妮 追問

2015-12-21 14:51

就是啊,就算是他把上一個月的發(fā)票上上一個月的發(fā)票住宿的,吃飯的,買書,其他費用加完也只有四千多,而且還是各種發(fā)票,只有這一周去開其他什么加油發(fā)票,而且也不知道能不能開的來

妮妮 追問

2015-12-21 14:54

他不會返還現(xiàn)金的嘛

妮妮 追問

2015-12-21 15:02

是真正的工資,他不想放進工資里面,工資表里面就沒有顯示這六千,然后轉(zhuǎn)給他的時候用途是費用。

妮妮 追問

2015-12-21 15:10

我當時轉(zhuǎn)賬給他的時候用途是費用,現(xiàn)在開現(xiàn)金收據(jù)用途還是寫費用嗎?整數(shù)會不會被察覺?是不是做現(xiàn)金收回后,然后再讓他把所有的發(fā)票把六千沖了,對嗎?但是發(fā)票有上一個月的上上一個月的發(fā)票,而且還是各種餐飲,油費,住宿,購書等等發(fā)票。

妮妮 追問

2015-12-21 15:13

好的

妮妮 追問

2015-12-21 15:14

老師,我銀行日記賬上怎么寫呢?

妮妮 追問

2015-12-21 15:21

現(xiàn)在都沒有,公司現(xiàn)在還是籌備中,我先只是把銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬登好

妮妮 追問

2015-12-21 15:46

好的,反正我不管會計賬務(wù)上的事情,我只管發(fā)票到了把十號的轉(zhuǎn)賬費用沖掉了就跟銀行賬上的余額對上了,但是所有的發(fā)票都不是一類的,各種費用,登記銀行日記賬的時候可以一次計入6千的費用當中去嗎。銀行日記賬六千那一筆摘要該怎么寫?

妮妮 追問

2015-12-21 15:48

好的

吳月柳 解答

2015-12-21 14:25

轉(zhuǎn)給他時掛其他應(yīng)收款,然后用發(fā)票報銷來沖

吳月柳 解答

2015-12-21 14:27

沒有跨年都沒事

吳月柳 解答

2015-12-21 14:29

那就掛著他的其他應(yīng)收,等他拿明年的費用票沖也行,只是你賬上掛著對賬不方便

吳月柳 解答

2015-12-21 14:31

你實際是發(fā)工資來的是不?

吳月柳 解答

2015-12-21 14:33

沒事,你只是外賬上要沖費用,你掛著沒沖平的部分就可以了,你內(nèi)賬是發(fā)工資

吳月柳 解答

2015-12-21 14:39

要不你就做現(xiàn)金收回,寫張收據(jù)當附件,沖平他的往來

吳月柳 解答

2015-12-21 14:45

你不是說有一部分了嗎?只是不齊?

吳月柳 解答

2015-12-21 14:52

哦,那就盡量沖,沖不完再用現(xiàn)金平

吳月柳 解答

2015-12-21 14:56

你那六千是真正的工資還是借款?。?/p>

吳月柳 解答

2015-12-21 15:03

那就是嘛,我讓你做現(xiàn)金收回是假的開一份收據(jù)來沖,你還沒明白嗎?

吳月柳 解答

2015-12-21 15:11

沒有關(guān)系,他報銷多少,剩下的當退回

吳月柳 解答

2015-12-21 15:14

嗯,有什么問題再來問我

吳月柳 解答

2015-12-21 15:19

你公司分兩套賬還是一套賬?

吳月柳 解答

2015-12-21 15:26

你剛才的問題中提到了兩個問題哦,一個是外賬如何避稅,一個是內(nèi)賬怎么操作,如果你實際是自己反映內(nèi)部數(shù)據(jù)的話不考慮稅賬,他就是有多少就沖多少費用,沒平的就掛明年,沒事的

吳月柳 解答

2015-12-21 15:47

你寫他借支就行了

吳月柳 解答

2015-12-21 15:51

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先掛帳,月底一起沖帳。
2015-12-21 14:14:22
轉(zhuǎn)給他時掛其他應(yīng)收款,然后用發(fā)票報銷來沖
2015-12-21 14:25:14
什么時候來發(fā)票什么時候打錢,按照報銷處理
2015-12-21 14:23:14
都可以,這個看你們選擇,有的銀行 這個銀行代發(fā)需要收手續(xù)費這個,你看你們那邊銀行需要不,各地不一樣,
2020-04-14 18:00:20
您好,這個是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-12-18 15:12:52
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