
1月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額 是不是就不用計(jì)提附加稅,2月就不用繳納
答: 是的,不需要繳納增值稅附加稅就沒有
上月有留抵稅額,本月如果要交增值稅,附加稅的計(jì)提=(銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)一留抵)*稅率,對嗎?
答: 你好,按照本月實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅*稅率就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有留抵稅,抵扣了進(jìn)項(xiàng)后,是不是還得把附加稅計(jì)提出來再抵扣掉?
答: 您好,不用計(jì)提附加稅的。

