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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-04 09:19

你好  固定資產(chǎn)買了沒發(fā)票也是需要做賬 的 不是說做盤盈  做固定資產(chǎn) 只是沒發(fā)票折舊額不能稅前扣除而已  借方固定資產(chǎn)貸方銀行 借方管理費用等貸方累計折舊

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:21

我們想讓事務(wù)所出具評估報告按重置成本入賬

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:21

這個怎么操作

meizi老師 解答

2019-03-04 09:23

你好  先找稅務(wù)所出具評估報告 然后入固定資產(chǎn) 折舊

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:28

分錄怎么做?

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:28

說是沖減盈余公積和未分配利潤

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:28

不是很懂

meizi老師 解答

2019-03-04 09:35

你好!評估的結(jié)果不能作為入賬的依據(jù)! 這個稅局一般是認可發(fā)票入賬的  看上面的回復 入固定資產(chǎn)  然后按年限來折舊

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:37

實際操作我問別的老會計是可以的

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:37

因為沒發(fā)票

meizi老師 解答

2019-03-04 09:40

沒發(fā)票是不可以的  稅局認可的是發(fā)票  或者你可以咨詢下其他老師 看怎么回復

にんせきひ 追問

2019-03-04 09:45

好的,我再來提問一下問問,謝謝

meizi老師 解答

2019-03-04 09:45

嗯 好的  看其他老師怎么說

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借;固定資產(chǎn) 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-07-19 16:33:18
你好!借固定資產(chǎn) 貸待處理財產(chǎn)損益
2017-08-17 14:59:51
盤虧固定資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅      ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
您好,借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整  
2022-02-26 15:24:28
同學你好 存貨盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,原材料等 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出 借,管理費用 借,其他應(yīng)收款 借,營業(yè)外支出等 貸,待處理財產(chǎn)損益 盤盈 借,原材料等 貸,待處理財產(chǎn)損溢 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,管理費用 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借,累計折舊 借,固定資產(chǎn)減值準備 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,固定資產(chǎn) 借,營業(yè)外支出 借,其他應(yīng)收款 貸,待處理財產(chǎn)損溢 盤盈 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,盈余公積 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2022-03-14 14:36:53
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