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無處安放的青春
于2019-03-04 10:13 發(fā)布 ??1692次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-04 10:17
你好,其他應收款科目明細都是借方余額?
無處安放的青春 追問
2019-03-04 10:20
貸方余額,
鄒老師 解答
2019-03-04 10:21
你好,那就應當把貸方余額計入其他應付款欄次才是的
2019-03-04 10:23
老師,我是手工做賬,在編科目匯總表的時候其他應付款借方有余額,其他應收貸方有余額,這樣填對嗎
2019-03-04 10:24
你好,科目匯總表可以是其他應付款貸方余額負數(shù) 其他應收款借方余額負數(shù) 但是資產(chǎn)負債表,就需要把其他應付款貸方發(fā)生計入其他應收款 其他應收款借方負數(shù)計入其他應付款
2019-03-04 11:15
科目匯總表其他應付借方5萬,其他應收款貸方50萬,在填資產(chǎn)負債表的時候用50-5,在其他應付款里面填-45萬。這樣理解對嗎
2019-03-04 11:24
你好,不對的 是需要根據(jù)各自余額分析填寫的 而不是把借貸方余額相減
2019-03-04 11:56
其他應付款填5萬 其他應收款填-50萬 對嗎?
好像也不對
2019-03-04 11:57
你好 其他應付款,其他應收款下面各個明細科目余額分別是多少? 需要知道這個才可以知道其他應付款,其他應收款分別按多少填寫的
2019-03-04 11:59
我沒懂,是不是按科目匯總表去填資產(chǎn)負債表?
2019-03-04 12:00
現(xiàn)在就是匯總表里,其他應付借方5萬,其他應收貸方50萬。
2019-03-04 12:05
你好,不是根據(jù)科目匯總表數(shù)據(jù)直接填寫資產(chǎn)負債表的 比如其他應付款 ——A 10萬,——B-15萬,這樣其他應付款借方5萬 其他應收款——C 2萬,——D -52萬,這樣其他應收貸方50萬 那其他應收款=15萬+2萬 其他應付款=10萬+52萬
2019-03-04 12:18
按照上面的數(shù)字,意思就是不能直接填其他應付款-5萬,其他應收款-50萬,而應該其他應付62萬,其他應收17萬。
2019-03-04 12:54
你好,科目匯總表是按 他應付款-5萬,其他應收款-50萬填寫 資產(chǎn)負債表 其他應付62萬,其他應收17萬。
2019-03-04 17:23
老師辛苦了,意思明白了 那公司與合伙人之間的往來我可不可以只用其他應付款科目核算,不通過其他應收款,可以嗎
2019-03-04 17:25
你好,如果是向個人借款,是通過其他應付款核算 如果是個人向合伙企業(yè)借款,應當通過其他應收款核算的
2019-03-04 17:40
老師,比如公司向A借款,借現(xiàn)金,帶其他應付。在公司還給個人的時候其他應付,貸現(xiàn)金。對嗎?
2019-03-04 17:42
你好,是的,是這樣做分錄的
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科目匯總表的其他應收款有余額,怎么填到資產(chǎn)負債表里面?
答: 你好,其他應收款科目明細都是借方余額?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應付款科目余額是負數(shù),我填資產(chǎn)負債表時候,能不能把其他應付款的負數(shù)金額,填列到其他應收款的這列里面
答: 一般是應收預收,應付預付,做相互調(diào)節(jié),其他應付款、其他應收也可以進行調(diào)節(jié)
科目余額表里其他應收款的余額怎么和資產(chǎn)負債表里的余額不一樣?
討論
科目余額表里面的其他應收款和資產(chǎn)負債表里面的其他應收款有什么區(qū)別,他們兩個的數(shù)字應該一樣嗎
老師,我想請問,總賬里面,科目余額表,其他應收款明細有借方負數(shù)余額,其他應收款一級科目也是借方負數(shù),我怎么看,財務軟件自動生成出來的其他應收款的數(shù)據(jù),跟科目余額表其他應收款一級科目的余額一樣呢?這種往來類科目怎么沒有在自動生成出來的資產(chǎn)負債表里面重分類呢?
資產(chǎn)負債表里,負債的期末余額里有預收賬款金額,但是科目余額表里沒有,應交稅費科目余額表里期末也沒有金額,在資產(chǎn)負債表里用填嗎用填嗎。2,資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)的其它流動資產(chǎn)金額是科目余額表里的減免稅款金額是資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)期末余額, 老師資產(chǎn)負債表里的應收賬款金額的期末余額和科目余額表里的金額也不一樣,是怎么回事呢,都是用用友軟件做的賬
老師請問,我要調(diào)整資產(chǎn)負債表,比如其他應收款,現(xiàn)在表上是負數(shù),我是要去其他應收款的科目余額表里面取數(shù)嗎?(把其他應收款科目余額表里面的貸方數(shù)調(diào)整到其他應付款的貸方,把其他應付款的借方調(diào)整到其他應收款的借方?)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-03-04 10:20
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