
18年12月成本多結(jié)轉(zhuǎn)了1000元,19年1月份怎么做分錄調(diào)整
答: 你好 多結(jié)轉(zhuǎn)了 用以前年度損益沖 借方庫存商品等貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤
老師好,問一下12月年底成本少結(jié)轉(zhuǎn)2000、如何調(diào)整,怎么做分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上年度成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,今年需要調(diào)整,怎么做分錄
答: 你好,多的部分借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤 貸庫存商品等


姚 追問
2019-03-04 10:49
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2019-03-04 10:52
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2019-03-04 13:31