
一般納稅人計算出來應(yīng)交增值稅稅費金額比增值稅申報表上多的金額怎么做賬?
答: 你好,是什么原因計算出來的與申報表的數(shù)據(jù)不一致?
小規(guī)模納稅人,本季申報增值稅時,申報表中計算的稅額比賬務(wù)中計算的應(yīng)交增值稅金額多0.01元,賬務(wù)中怎么做調(diào)整,會計分錄怎么寫?
答: 你好,計入營業(yè)外支出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出0.01 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數(shù))和期末未繳稅額(多交為負數(shù))是怎么計算出來的?
答: 本期期初未交稅額等于上期期未未交稅額,應(yīng)交未交增值稅=銷項稅-進項稅
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
在填增值稅申報表,申報表上的應(yīng)繳稅額和做的賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
開票金額163.23元比申報金額163.22多一分錢。賬面金額多一分錢應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。小規(guī)模納稅人。申報金額系統(tǒng)自動帶出。無法修改。
老師,一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負數(shù)。


。 追問
2019-03-04 14:36
鄒老師 解答
2019-03-04 14:38