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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-03-04 14:40

二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 
一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時按正確的申報

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相關(guān)問題討論
你好,預支了備用金了嗎
2018-12-03 11:22:55
二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時按正確的申報
2019-03-04 14:40:41
應該向劃出單位要勞務發(fā)票
2016-05-06 09:37:10
若年報還未報就直接調(diào)賬, 將 其他應收款沖回,掛在管理費用科目
2019-03-01 15:13:02
同學 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務上做其他應收款 明年把發(fā)票拿來 做費用沖回其他應收款 對的 本年支付部分設(shè)計費 可以放長期待攤費用科目
2018-12-04 14:27:53
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