每個月底損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果上個月底損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)賬了,現(xiàn)在做如何處理呢?快賬軟件可以通過反結(jié)賬來新增結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?
Sunshineone
于2019-03-04 16:33 發(fā)布 ??1029次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-03-04 16:57
1、是的,都要月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。
2、需要反結(jié)賬
3、建議您進(jìn)入學(xué)堂專門的快賬群提問,那里有專業(yè)的快賬老師幫您解答。
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1、是的,都要月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。
2、需要反結(jié)賬
3、建議您進(jìn)入學(xué)堂專門的快賬群提問,那里有專業(yè)的快賬老師幫您解答。
2019-03-04 16:57:23

您好!一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50

結(jié)轉(zhuǎn)損益每個月必須做的
本年利潤可以年末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-03-14 15:56:18

你好
點結(jié)轉(zhuǎn)損益,會生成一張憑證,你看一下,這張憑證把所有的損益科目轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-02-24 20:42:00

直接再做損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄,再過賬
2020-06-12 17:29:43
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