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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 16:39

你好,多的就按照多的填進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)表里會(huì)自動(dòng)留底的,不用多的部分又另外做

追問

2019-03-04 16:41

就是賬務(wù)不作處理嗎?那賬面上不是不能顯示?

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:44

你好,月末各子目余額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅或者轉(zhuǎn)出多交增值稅子目就好,有留底就有余額

追問

2019-03-04 16:49

假如這個(gè)月多了1000元,是不是應(yīng)該 借:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000元?

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

你好,是的,要轉(zhuǎn)出到這里就好

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

或者是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

追問

2019-03-04 16:55

老師好像有問題吧,那不是成了要交的稅費(fèi)了嗎?

追問

2019-03-04 16:57

這個(gè)留抵的已經(jīng)是認(rèn)證過,銷減進(jìn)多出來的哦

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:01

你好,怎么會(huì)要交稅呢?余額在借方的

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:18

你好,入股已經(jīng)明確,麻煩請(qǐng)給我五星評(píng)價(jià),謝謝

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一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請(qǐng)問去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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