
11月借管理費用,貸方其他應(yīng)付,借,其他應(yīng)付,貸銀行存款。1月款項退回借,銀行存款,貸其他應(yīng)付?,F(xiàn)在2月做賬發(fā)現(xiàn)錯誤怎么調(diào)
答: 你好,發(fā)現(xiàn)錯誤了那正確的應(yīng)當(dāng)是什么?
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應(yīng)該是報銷個人墊付(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯誤的做成(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
答: 你好,借:管理費用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應(yīng)付款?

