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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-03-04 23:15

您好,一般情況下,借;庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了增值稅的,否則無此分錄),貸:應付賬款等科目,負數(shù)。

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您好,一般情況下,借;庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了增值稅的,否則無此分錄),貸:應付賬款等科目,負數(shù)。
2019-03-04 23:15:44
借 庫存商品 紅字 應交稅費-增值稅 紅字 貸應付賬款 紅字
2019-06-11 13:47:59
關鍵是你原來收到藍字發(fā)票時做的什么分錄?
2022-03-30 17:40:50
借應收賬款負數(shù)貸以前年度損益調(diào)整,負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2020-04-28 14:09:18
這個你之前咋做的現(xiàn)在就借xx 負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉出
2019-03-09 19:17:59
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