
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報時,主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當月沒有進行出口退稅申報,附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
答: 你好,填寫第7欄,第8欄的免稅銷售額是小微企業(yè) 還有個體工商戶個人填寫
企業(yè)出口銷項紅字在進行增值稅申報時填列在免稅欄位還是與當月出口銷售正數(shù)合計填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統(tǒng)自動抓取在免稅欄位,但是減免稅明細表無法填列負數(shù)金額
答: 與當月出口銷售正數(shù)合計填列在免抵退稅欄位
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
純外貿(mào)出口退稅,我銷售收入填在了免稅那欄,主表也只有免稅那欄有數(shù)。進項填在了認證不抵扣那欄,對嗎?還是該填在免抵退那欄,主表也要填免抵退應退稅額
答: 怎么沒有老師給我確定一下呢

