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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 14:24

你好,借;原材料   貸;銀行存款等科目 
你可以做無票購(gòu)進(jìn)材料,匯算清繳對(duì)無票成本做納稅調(diào)增處理

奔奔 追問

2019-03-05 14:26

就是我可以正常做賬,附入庫(kù)單和付款憑證就可以了 
這個(gè)不算白條吧

奔奔 追問

2019-03-05 14:27

只要做匯算清繳納稅調(diào)增就可以了

奔奔 追問

2019-03-05 14:29

如果是以前年度暫估的,卻一直沒收到發(fā)票,這個(gè)要怎么處理才好

鄒老師 解答

2019-03-05 14:31

你好,屬于白條,所以匯算清繳才需要調(diào)整的 
需要沖銷暫估,然后做無票購(gòu)進(jìn)處理

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你好,借;原材料 貸;銀行存款等科目 你可以做無票購(gòu)進(jìn)材料,匯算清繳對(duì)無票成本做納稅調(diào)增處理
2019-03-05 14:24:38
不用。等收到發(fā)票時(shí)再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用材料的,填制領(lǐng)材料單,交倉(cāng)庫(kù)部門,倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行登記,相關(guān)單據(jù)一份留存?zhèn)}庫(kù),一份領(lǐng)料部門,一份傳遞財(cái)務(wù)部門。
2017-01-19 01:29:02
你好,首先要沖銷原料的錯(cuò)誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
是的,暫估入賬。
2019-06-05 12:45:12
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