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費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
平時公司發(fā)生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?

