亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-05 14:52

你好 要看你做的是什么帳 分錄是什么

微笑依舊 追問

2019-03-05 14:53

其他應(yīng)收款 
銀行存款

meizi老師 解答

2019-03-05 14:57

你好 跨年了不涉及損益科目直接紅沖 修改即可

微笑依舊 追問

2019-03-05 15:16

借:銀行存款7000 
貸:其他應(yīng)收款7000這個賬方向做反了,怎么做,老師你給我做個分錄

meizi老師 解答

2019-03-05 15:19

你好  那你就做相反分錄或者紅沖分錄 借方銀行-7000貸方其他應(yīng)收款-7000 紅沖 然后沖了之后做正確的就行

微笑依舊 追問

2019-03-05 15:20

這樣沖了之后,我的銀行賬款差了7000元,不知道咋回事?

meizi老師 解答

2019-03-05 15:22

你好 你不是還要做正確分錄嗎  你做一筆 借方其他應(yīng)收款貸方銀行  一正一負(fù)不影響你銀行的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 要看你做的是什么帳 分錄是什么
2019-03-05 14:52:55
你好,是借用還是生產(chǎn)資料互換
2017-10-14 09:31:13
您好!外帳當(dāng)收入。內(nèi)帳借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)收入。
2016-12-09 17:00:44
您好,這個是會計(jì)核算的
2022-02-04 11:22:34
您好 有您開戶行給您的銀行回單就好了
2019-10-24 19:03:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...