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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 15:51

上月的分錄你做到那一步

*^_^*微微*^_^* 追問

2019-03-05 15:52

我上個(gè)月沒做

*^_^*微微*^_^* 追問

2019-03-05 15:52

上個(gè)月欠稅了,我沒有做分錄

郭老師 解答

2019-03-05 15:54

轉(zhuǎn)出未交沒有做嗎?借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅沒有做這個(gè) 
這個(gè)月按你需要交的借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅

*^_^*微微*^_^* 追問

2019-03-05 15:59

沒有

郭老師 解答

2019-03-05 16:09

這個(gè)月按你需要交的借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅

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相關(guān)問題討論
上月的分錄你做到那一步
2019-03-05 15:51:22
您好, 沒有交,就是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方
2024-01-08 14:14:42
你好 欠增值稅是什么意思 是補(bǔ)繳納之前的增值稅還是什么 你是一般還是小規(guī)模
2019-03-05 15:41:36
你好 留抵稅額抵減欠稅會(huì)計(jì)處理方法: 取得《抵減欠稅通知書》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目. 如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.
2021-06-25 16:04:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 簡(jiǎn)單說就是把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅用來抵減欠繳的增值稅。具體數(shù)額根據(jù)實(shí)際情況填寫。
2024-10-17 10:06:04
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