
上個(gè)月欠了增值稅。這個(gè)月用留底抵減了上個(gè)月的欠稅?如何做分錄?
答: 上月的分錄你做到那一步
增值稅欠抵稅的分錄怎么做?
答: 您好, 沒有交,就是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
留底稅抵以前的欠稅怎么做分錄
答: 你好 留抵稅額抵減欠稅會(huì)計(jì)處理方法: 取得《抵減欠稅通知書》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目. 如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.


*^_^*微微*^_^* 追問
2019-03-05 15:52
*^_^*微微*^_^* 追問
2019-03-05 15:52
郭老師 解答
2019-03-05 15:54
*^_^*微微*^_^* 追問
2019-03-05 15:59
郭老師 解答
2019-03-05 16:09