
公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)免增值稅。免增值稅的收入已超過30萬(wàn),收到借款利息4200元?,F(xiàn)在總收入已達(dá)30萬(wàn)4200元,是否交增值稅,是以3042000元計(jì)入還是以4200元計(jì)增值稅,30萬(wàn)元是免稅的
答: 農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品就免稅 跟你30萬(wàn)沒有關(guān)系 你的借款利息收入是非免稅項(xiàng)目 就要繳納增值稅
3萬(wàn)元以下免增的在利潤(rùn)表里填補(bǔ)貼收入還是營(yíng)業(yè)外收入
答: 免增的增值稅還用計(jì)提附加稅嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬(wàn)元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
答: 1、小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬(wàn)元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,是按你當(dāng)月的開票,不是按出的什么賬,2、稅局代開當(dāng)場(chǎng)收稅,如果你不達(dá)到收稅的,去辦理退稅
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅未超過30萬(wàn)元免征增值稅,這30萬(wàn)元是指含稅收入還是不含稅收入
現(xiàn)在季收入不超過30萬(wàn)免增值稅,如果收入收入40,那是不是40萬(wàn)-30萬(wàn)免增值點(diǎn)=10萬(wàn)來(lái)計(jì)算繳稅?
老師,季度達(dá)到不30萬(wàn)元的免增值稅,要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,酒店免稅的增值稅要不要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?


陶木子 追問
2019-03-05 17:27
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2019-03-05 17:28
馬老師 解答
2019-03-05 17:29
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2019-03-05 17:31
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2019-03-05 19:30