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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-06 10:23

你好,可以先暫估入庫,借庫存商品或原材料    貸應付賬款(暫估),承兌付款:借預付賬款-對方單位   貸應收票據(jù)

曹宇 追問

2019-03-06 10:27

老師,那發(fā)票到了怎么做分錄呀?

徐阿富老師 解答

2019-03-06 10:37

你好,發(fā)票到,先沖紅暫估入庫的憑證,然后,借庫存商品等    借應交稅費-進項稅額    貸預付賬款

曹宇 追問

2019-03-06 10:46

老師,還有一個問題,那要是銀行存款付的暫估,怎么做暫估分錄呀?

徐阿富老師 解答

2019-03-06 10:47

你好,把應付票據(jù)科目,改為銀行存款就好

曹宇 追問

2019-03-06 11:04

知道了,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-06 11:13

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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你好,可以先暫估入庫,借庫存商品或原材料 貸應付賬款(暫估),承兌付款:借預付賬款-對方單位 貸應收票據(jù)
2019-03-06 10:23:53
你好,如果是預收的票據(jù),可以這樣處理
2017-08-11 08:54:45
您好,這樣的話,貴公司豈不是虧損很多嗎?這樣賠本的買賣不能做啊。
2018-07-11 19:07:22
借;應收票據(jù) 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2016-12-20 11:02:06
借;應付賬款 貸;應收賬款
2016-04-27 16:51:07
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