
相似問題
最新問題
12月開了一份銷項負數(shù)沒有抵扣,現(xiàn)在想退這個稅出來,要修改申報表 12月沒有用這張負數(shù)發(fā)票,申請表填錯了,現(xiàn)修改申報表,怎么填寫
4月5月份的申報表修改了,之前沒有填加計抵減,修改后增值稅和城建稅教育費附加就沒有那么多了,現(xiàn)在報4-6月季報財務報表應該怎么做?
外貿企業(yè)一筆出口報關單上報關金額錯了(未退稅),現(xiàn)在需重新修改報關單,海關需要未退稅證明,這個證明怎么開局?
小規(guī)模增值稅報表填錯了,現(xiàn)在要修改,怎么修改啊,主要是收入多填了,季報收入是實際是8萬多,填寫報表的時候,填成9萬多了,現(xiàn)在要修改報表和退稅,這個怎么弄啊


卿金云 追問
2019-03-06 11:06
冰兒老師 解答
2019-03-06 11:07