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送心意

吳少琴老師

職稱會計(jì)師

2019-03-06 11:20

工資 ,稅金,折舊,攤銷科目

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1、計(jì)提折舊,會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 銷售費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊 2、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 3、如果有提前預(yù)付或者以后累積支付的各種款項(xiàng),例如房租等,需要在受益期分?jǐn)偦蛴?jì)提 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 4、計(jì)提稅金及附加 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-03-01 15:01:00
你好 比如福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、社保等
2019-03-06 11:17:53
你好 銷售 是做銷項(xiàng)稅 購進(jìn)才是進(jìn)項(xiàng)稅 是的 做錯(cuò)了
2019-06-05 15:20:26
您好,您的意思是怎么做賬嗎?
2023-12-20 11:35:12
您好,代交時(shí),借:其他應(yīng)收款-代交社保人姓名,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。年底收回時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,代;其他應(yīng)收款-代交社保人姓名。 計(jì)提時(shí),企業(yè)部分時(shí),借;管理費(fèi)用-社保,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保。支付時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。 個(gè)人部分不需要計(jì)提處理了。
2018-03-29 11:41:07
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