應(yīng)付職工薪酬期末借方有余額怎么調(diào)整
小白
于2019-03-06 12:55 發(fā)布 ??4324次瀏覽
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答疑郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-03-06 12:55
是多少支付了工資嗎?還是什么原因
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是多少支付了工資嗎?還是什么原因
2019-03-06 12:55:36

如果您在應(yīng)付職工薪酬科目下面設(shè)置了養(yǎng)老保險(xiǎn)明細(xì)科目,并且在年末出現(xiàn)了借方余額,這通常意味著您在計(jì)算養(yǎng)老保險(xiǎn)時出現(xiàn)了錯誤,或者您的會計(jì)分錄沒有正確記錄。
要調(diào)平該科目的余額,您需要進(jìn)行以下步驟:
1.計(jì)算應(yīng)付職工薪酬和養(yǎng)老保險(xiǎn)的年末借方余額。這通常需要您查閱相應(yīng)的賬簿或使用會計(jì)軟件中的查詢功能來獲取每個科目的余額。
2.將兩者的差額調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬的借方余額中。這可以通過編制相應(yīng)的會計(jì)分錄來實(shí)現(xiàn)。具體而言,您需要使用借記應(yīng)付職工薪酬(調(diào)整金額)和貸記相關(guān)科目(調(diào)整金額)的會計(jì)分錄。
3.考慮是否需要調(diào)整其他科目。如果您的應(yīng)付職工薪酬和養(yǎng)老保險(xiǎn)科目的余額不正確,可能還需要對其他科目進(jìn)行調(diào)整。例如,如果您在計(jì)算養(yǎng)老保險(xiǎn)時多計(jì)提了費(fèi)用,那么您需要將多計(jì)提的部分調(diào)整到其他科目(如應(yīng)付職工薪酬的其他明細(xì)科目)。
4.審核和確認(rèn)。在完成上述調(diào)整后,請確保仔細(xì)審核和確認(rèn)您的會計(jì)分錄和科目余額是否正確。這包括核對每個科目的借方和貸方發(fā)生額以及余額是否與實(shí)際情況相符。
5.記錄調(diào)整說明。為了方便后續(xù)查閱和理解,建議您在賬簿或會計(jì)軟件中記錄相應(yīng)的調(diào)整說明。這可以幫助您和其他相關(guān)人員了解調(diào)整的原因和細(xì)節(jié)
2023-10-25 19:07:04

你好同學(xué),檢查原因,然后調(diào)整
2024-01-14 23:35:25

表示少計(jì)提了工資等費(fèi)用
2022-05-11 15:24:10

你好,應(yīng)付職工薪酬期末貸方有余額不用結(jié)平,下個月發(fā)工資時結(jié)平
2019-07-07 23:39:11
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