
因上月網(wǎng)上申報(bào)納稅申報(bào)表未填入進(jìn)項(xiàng)稅額抵減項(xiàng)導(dǎo)致地稅附加稅多交了,本月申報(bào)又有稅額需繳納,但繳納地稅時(shí)顯示多交稅款,該怎么辦呢?現(xiàn)月度營(yíng)業(yè)額未滿10萬(wàn)免交地稅附加稅,該怎樣抵減稅款呢?
答: 附加稅的交納依據(jù)是增值稅,這個(gè)增值稅,你可以改
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是上月出口部分免抵稅額為4689.63(上月月底收到免抵稅審批通知),請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納地稅三個(gè)附加稅嗎?按多大申報(bào)繳納地稅三個(gè)附加稅?
答: 你好,同學(xué)。 附加稅是根據(jù)你實(shí)際交納的稅來(lái)的,但是你有免抵稅額,附加稅計(jì)稅時(shí)是要計(jì)算免抵部分的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人報(bào)城建稅和水利本來(lái)是按月繳納,然后月度,但這個(gè)月收入超過(guò)十萬(wàn),地方教育附加以及增值稅教育附加是不免稅是,但我申報(bào)選擇了減免稅,已經(jīng)進(jìn)行了交款,現(xiàn)在該怎么辦呢?
答: 你好 帶上正確的申報(bào)表蓋上公章去大廳更正

