請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

增值稅普通發(fā)票跨月的怎么紅沖?
答: 您好 自己在開票系統(tǒng)里直接開具紅字普通發(fā)票
請問老師,增值稅電子普通發(fā)票跨月怎么紅沖
答: 1、登陸增值稅發(fā)票稅控開票系統(tǒng) 2、點(diǎn)擊發(fā)票管理,若未進(jìn)行發(fā)票讀入,先點(diǎn)擊發(fā)票讀入按鈕,確認(rèn)讀入發(fā)票信息;若已讀入發(fā)票,可直接點(diǎn)擊發(fā)票填開按鈕,選擇電子增值稅普通發(fā)票填開 3、確認(rèn)當(dāng)前發(fā)票代碼、號碼,點(diǎn)擊確認(rèn) 4、正常填寫發(fā)票內(nèi)容,注意記錄開具發(fā)票代碼、號碼、金額信息,點(diǎn)擊保存,完成填開流程 5、系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)填開下一張電子增值稅普通發(fā)票信息,點(diǎn)擊確認(rèn),進(jìn)入下一張電子增值稅普通發(fā)票填開界面 6、點(diǎn)擊上方紅字按鈕 7、在彈出框內(nèi)二次填入記錄的對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼、號碼,點(diǎn)擊下一步按鈕,確認(rèn)對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入發(fā)票填開界面,當(dāng)前發(fā)票信息與之前開具的藍(lán)字發(fā)票信息一致,但是金額為負(fù),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存按鈕
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨年增值稅普通發(fā)票怎樣沖紅
答: 直接在發(fā)票填開界面 點(diǎn)左上角的負(fù)數(shù) 按提示開就行了。

