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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-03-06 15:10

如果沒有這筆固定資產(chǎn)的話,只能做固定資產(chǎn)盤虧處理 
報經(jīng)批準前:  
  借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢  
  累計折舊  
  固定資產(chǎn)減值準備  
  貸:固定資產(chǎn)  
  報經(jīng)批準后:  
  1)可收回的保險賠償或過失人賠償  
  借:其他應收款  
  貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢  
  2)按應計入營業(yè)外支出的金額  
  借:營業(yè)外支出——盤虧損失  
  貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢  
 
應付賬款如果不需要支付了,結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入。

1548705658 追問

2019-03-06 15:21

如果這筆應付是已經(jīng)支付了,但是沒有收到發(fā)票,這張發(fā)票也是不可能收到了,應該如何處理

軼塵老師 解答

2019-03-06 15:29

那就是預付賬款,計入營業(yè)外支出,要進行所得稅調(diào)增。

1548705658 追問

2019-03-06 19:34

營業(yè)外支出,不是費用多了?為什么不是進行所得稅調(diào)減,而是調(diào)增

軼塵老師 解答

2019-03-06 19:42

費用多了,但是沒有發(fā)票。不能作為所得稅的扣除項目,所以需要調(diào)整。

1548705658 追問

2019-03-06 19:46

老師,是我剛才沒有說清楚,當時付這筆款的時候,是做了,借  應付賬款  貸  銀行存款。沒有計入到相應的費用科目當中

1548705658 追問

2019-03-06 19:50

如果是這樣的話,在確認為營業(yè)外支出的時候,是就不用做調(diào)整了?

軼塵老師 解答

2019-03-06 19:50

你這種情況就是付款沒有取得發(fā)票呀。如果取得不了,需要把應付賬款沖掉。實際上,你這一筆不是應付賬款,是預付賬款。沖掉預付賬款借方是營業(yè)外支出,反映在利潤表中是利潤的減項。但是由于你沒有成本發(fā)票,所以在所得稅匯算清繳時候只能調(diào)增。

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如果沒有這筆固定資產(chǎn)的話,只能做固定資產(chǎn)盤虧處理 報經(jīng)批準前:   借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢   累計折舊   固定資產(chǎn)減值準備   貸:固定資產(chǎn)   報經(jīng)批準后:   1)可收回的保險賠償或過失人賠償   借:其他應收款   貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢   2)按應計入營業(yè)外支出的金額   借:營業(yè)外支出——盤虧損失   貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 應付賬款如果不需要支付了,結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入。
2019-03-06 15:10:19
你好,金額大嗎?可以原科目沖回,也可以放著不管!
2019-02-16 12:36:43
同學你這樣理解很正確 就是這么做的。加油哦。
2020-12-23 16:32:50
你好。同學。 負數(shù)沖回,怎么會出現(xiàn)多了5200呢? 多的是哪里的問題,找出來 才能對應調(diào)整
2019-02-28 18:54:35
你好!17年以前補提折舊 借:以前年度損益調(diào)整-補提折舊 貸:累計折舊 同時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 17年補提折舊 借;管理費用-折舊 貸:累計折舊
2017-12-17 15:53:26
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