
本期認證未抵扣的發(fā)票在增值稅申報表里怎么填
答: 你好,認證了都要填在本期認證相符且本期抵扣的。除非是不動產(chǎn)購入,否則,隔月要不能抵扣的
前期增值稅專用發(fā)票未認證,本期認證后,是不是填寫在本期認證相符且本期申報抵扣欄,如果不是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄,那應該填哪里
答: 你好,是填在本期認證相符本期抵扣欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月發(fā)生的進項稅己抵扣,但企業(yè)在輔導期,把己認證的本月的進項稅在增值稅申報表附表二本期已認證且未申報抵扣欄里,下個月忘填在前期認證且本期申報欄里,并跨年了,怎么辦
答: 您好,您試試現(xiàn)在是否還可以補填,我覺得是可以補填的,或者就需要去稅務局更正申報的


princess 追問
2019-03-06 15:23
徐阿富老師 解答
2019-03-06 15:24
princess 追問
2019-03-06 15:25
徐阿富老師 解答
2019-03-06 15:26