
本期認(rèn)證未抵扣的發(fā)票在增值稅申報(bào)表里怎么填
答: 你好,認(rèn)證了都要填在本期認(rèn)證相符且本期抵扣的。除非是不動(dòng)產(chǎn)購入,否則,隔月要不能抵扣的
前期增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證,本期認(rèn)證后,是不是填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄,如果不是填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄,那應(yīng)該填哪里
答: 你好,是填在本期認(rèn)證相符本期抵扣欄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅己抵扣,但企業(yè)在輔導(dǎo)期,把己認(rèn)證的本月的進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表附表二本期已認(rèn)證且未申報(bào)抵扣欄里,下個(gè)月忘填在前期認(rèn)證且本期申報(bào)欄里,并跨年了,怎么辦
答: 您好,您試試現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)填,我覺得是可以補(bǔ)填的,或者就需要去稅務(wù)局更正申報(bào)的


princess 追問
2019-03-06 15:23
徐阿富老師 解答
2019-03-06 15:24
princess 追問
2019-03-06 15:25
徐阿富老師 解答
2019-03-06 15:26