
賬上的應(yīng)交稅金-未交增值稅的數(shù)很納稅申報(bào)表中上期留抵稅額對(duì)不上,是說明賬錯(cuò)了嗎
答: 您好,不一定哦。這個(gè)未交增值稅的數(shù)據(jù)不是跟留底稅額對(duì)應(yīng)的
增值稅納稅申報(bào)表上的留抵稅對(duì)的上應(yīng)交稅金明細(xì)賬的余額嗎
答: 是的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎


梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 16:36
小黎老師 解答
2019-03-06 16:39
梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 16:40
小黎老師 解答
2019-03-06 16:44