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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-06 20:10

您好 
總體是進(jìn)大于銷 本月增值稅留底 不需要計提稅金及附加

會計 追問

2019-03-06 21:18

如果總體是銷大于進(jìn),是按總體提,還是分項目一個提一個沖呢

bamboo老師 解答

2019-03-06 21:23

總體是銷大于進(jìn),是按總體提

會計 追問

2019-03-06 21:29

總體是銷大于進(jìn),是按總體提

會計 追問

2019-03-06 21:30

那就是說按總體金額在銷大于進(jìn)的項目里計提是嗎?如果這樣,單看這一個項目稅金提的是不是就不合適了

會計 追問

2019-03-06 21:33

總體是銷大于進(jìn),是按總體提

會計 追問

2019-03-06 21:33

如果分項目該提的提,該沖的沖,合計碰上能行嗎

bamboo老師 解答

2019-03-06 21:36

如果你想分項目核算 可以分項目該提的提,該沖的沖,合計數(shù)跟總體一致就行

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相關(guān)問題討論
您好 總體是進(jìn)大于銷 本月增值稅留底 不需要計提稅金及附加
2019-03-06 20:10:21
不用出現(xiàn)這樣的情況,這個可能是說有虛開發(fā)票,或者是隱瞞收入的現(xiàn)象。
2020-02-05 21:41:55
你好不需要,機體不需要支付。
2021-09-30 11:39:14
其實可以簡化處理,你銷項記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,進(jìn)項做進(jìn)項,繳納的時候姐已交稅金
2016-06-08 10:09:36
如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019-03-29 22:20:01
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