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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-07 09:12

你好,在了在了,你說就是

糊涂 追問

2019-03-07 09:18

您好,徐老師!
關(guān)于昨天無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷這個(gè)問題,現(xiàn)在把系統(tǒng)升級(也就是系統(tǒng)換賬套)是不是不太好,我昨天聯(lián)系了軟件公司,對方說,把今年1月份的余額表打出來,然后建賬在2月份,把數(shù)據(jù)錄進(jìn)去就可以相接過來了。所以,對于這個(gè)建賬的時(shí)間點(diǎn),應(yīng)該怎么安排,因?yàn)槟昵皝?,學(xué)生沒有想到這個(gè)問題。

如果學(xué)生不換賬套的話,就昨天那個(gè)無形資產(chǎn)攤銷,貸:無形資產(chǎn),稅法來說,認(rèn)可這個(gè)做法嗎?是舊制度的做法,對嗎?

這是軟件公司原話
利信軟件服務(wù) 2019-03-06 16:59:29
把這個(gè)賬套的科目余額表打印出來,然后添加新賬套 在科目設(shè)置里錄入明細(xì)科目 再把舊賬套的科目余額數(shù)據(jù)錄進(jìn)去就可以銜接過來了

徐阿富老師 解答

2019-03-07 09:23

你好,對的,是這樣的,但第一要把1月余額數(shù)輸入新系統(tǒng),而且要試算平衡,第二2月份的憑證要重新輸,本來年初做這個(gè)是最好的。如果2月份的憑證做差不多了,我建議你2月份的帳做好再去搞,那么就以2月末的明細(xì)科目余額作為期初數(shù)就好。這樣減少重復(fù)勞動

糊涂 追問

2019-03-07 09:39

我昨天跟軟件公司說,做完2月份,對方說不用也行,也不用刪除我2月的憑證,說不影響,所以,也不知道對方軟件公司應(yīng)該可信吧。

另外第二個(gè)問題:就是我司的內(nèi)賬要重新來過,因?yàn)槿ツ瓿杀竞軄y,老板就卡掉那些了。然后上系統(tǒng)?,F(xiàn)在系統(tǒng)也錄入那些材料的數(shù)據(jù)了,只能在里面是自動核算成本,而且那個(gè)系統(tǒng)無法做我們會計(jì)的憑證。也就是說,我還要手動的做賬,要各個(gè)科目的余額對不?

然后我在想,想設(shè)定好各個(gè)科目的余額,在EXCEL里做,就像做流水一樣可以嗎?老板娘有跟我說,從3月初開始,那就是我前面1-2月的就不要了,要3月初的期初余額,對吧?
比如:銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,原材料在系統(tǒng)里面了,我要不要期初余額?
還有庫存商品,是不是應(yīng)該叫老板估一個(gè)價(jià)值給我入庫,以后賣出去了,按老板估的成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),可以這樣理解嗎?

或者老師,你有什么思路再指點(diǎn)下學(xué)生

徐阿富老師 解答

2019-03-07 09:53

1,軟件公司說不用刪除那就好。2   要期初余額的,當(dāng)然要核對     3叫老板估一個(gè)價(jià)值給我入庫,以后賣出去了,按老板估的成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn) 這樣可以

糊涂 追問

2019-03-07 10:22

徐老師,你方便幫學(xué)生遠(yuǎn)程一下嗎?
那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平,相差那個(gè)數(shù)額858516.92,就是去年說的這個(gè)生產(chǎn)成本,從委托加工物資轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,應(yīng)該是公式的設(shè)置,學(xué)生沒搞明白怎么設(shè)這個(gè)公式計(jì)算。能遠(yuǎn)程操作一下,學(xué)生看看嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-07 10:24

現(xiàn)在我在申報(bào)個(gè)稅,上次沒有搞好的?下午要出去開會,晚上要去上海,明天才能回來。不知道明天幫你看可以不

徐阿富老師 解答

2019-03-07 10:25

這樣吧,等下中午12點(diǎn)10分左右我?guī)湍憧纯础?/p>

糊涂 追問

2019-03-07 10:27

好的,中午可以,我留言您的**了

徐阿富老師 解答

2019-03-07 10:36

好的,到時(shí)候聯(lián)系你就是

糊涂 追問

2019-03-07 11:33

徐老師,剛軟件公司的人幫我看了,就是公式認(rèn)為的刪除了,他幫我弄好了。
然后提到一個(gè)問題,就是我現(xiàn)在這個(gè)月份換賬套換制度的話,到時(shí)年底打印賬簿就是不連續(xù)性了。似乎這種也不好。如果這樣有影響到會計(jì)制度的話,那個(gè)無形資產(chǎn)的攤銷,就按之前那種做法,貸方是貸無形資產(chǎn),可以嗎?這種做法是不是老會計(jì)的做法?

徐阿富老師 解答

2019-03-07 11:36

你好,1,那只能按照原來的做,是不準(zhǔn)確的作法,自己知道就好。  2,看看可不可以從1月初開始新的賬套,這樣就可以全年了  3,報(bào)表公式就不用遠(yuǎn)程了是嗎?

糊涂 追問

2019-03-07 11:43

如果從1月初開始,我就要把1月份的刪除憑證,重新做了。暫時(shí)不用遠(yuǎn)程了。只是那些公式,學(xué)生還是有點(diǎn)不會操作

糊涂 追問

2019-03-07 11:52

但是去年有3個(gè)是貸方在無形資產(chǎn)了。現(xiàn)在換新的會計(jì)制度,做正確的,不會有影響的吧。看下軟件公司怎么說。老師你覺得要不要就升級一下、

徐阿富老師 解答

2019-03-07 12:18

你好,能升級也是好的,就是要做好銜接工作,之前的數(shù)據(jù),看看期初余額能不能在這次升級時(shí)改動下。先評價(jià)了嗎,重新提問吧,太多內(nèi)容了。

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